問題已解決

老師您好,補繳了一筆以前年度已經(jīng)抵扣的進項增值稅,怎么做分錄

84784957| 提問時間:03/29 15:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費
03/29 15:26
84784957
03/29 15:28
這筆錢補繳了,但是稅務局說現(xiàn)在又讓申請退回來,之后錢退回來再把分錄沖銷了是嗎?
劉艷紅老師
03/29 15:29
如果是一進一退可以不用做
84784957
03/29 15:31
但是錢現(xiàn)在還沒退回來
84784957
03/29 15:31
上個月已經(jīng)把稅給補了
84784957
03/29 15:31
那補的增值稅里包含的滯納金怎么做呢
劉艷紅老師
03/29 15:35
計入營業(yè)外支出就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~