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公司買的財(cái)務(wù)軟件一萬(wàn)多塊怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:03/28 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款 一直可以用是吧
03/28 18:55
84785037
03/28 19:02
是的,就是金額大一點(diǎn),需不需要用哪個(gè)科目過渡一下,一個(gè)月分?jǐn)傄稽c(diǎn),這樣就不用費(fèi)用在一個(gè)月太多
郭老師
03/28 19:06
不用的 這個(gè)不算大額的
84785037
03/29 08:02
好的,謝謝郭老師
郭老師
03/29 08:03
不用客氣,工作愉快。
84785037
03/29 08:08
郭老師我還是想知道,如果要提的話怎么做分錄
郭老師
03/29 08:10
按月分?jǐn)偟膯?分?jǐn)値讉€(gè)月
84785037
03/29 08:32
這種要攤幾個(gè)月會(huì)比較好
郭老師
03/29 08:33
你自己選擇這么點(diǎn)的金額,一年就行 借預(yù)付賬款,貸銀行存款按月借,管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款。
84785037
03/29 08:53
老師,不是待攤費(fèi)用嗎,還是預(yù)付賬款和待攤費(fèi)用這兩個(gè)科目都行
郭老師
03/29 08:55
待攤費(fèi)用就已經(jīng)取消了。
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