問(wèn)題已解決
老師,哪里是可以享受增值稅加計(jì)抵減的情形?這個(gè)不屬于不征稅的話,是不是要作為收入,交企業(yè)所得稅。而如果屬于不征稅的話,那相應(yīng)的支出也不能扣除了?
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速問(wèn)速答你好,今年只有先進(jìn)制造行業(yè)才可以,其他的都不可以的。這個(gè)需要作為營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅。
2024 03/27 10:18
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