問(wèn)題已解決

老師,哪里是可以享受增值稅加計(jì)抵減的情形?這個(gè)不屬于不征稅的話,是不是要作為收入,交企業(yè)所得稅。而如果屬于不征稅的話,那相應(yīng)的支出也不能扣除了?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/27 10:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,今年只有先進(jìn)制造行業(yè)才可以,其他的都不可以的。這個(gè)需要作為營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅。
2024 03/27 10:18
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~