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匯算清繳納稅調(diào)增未開票的應(yīng)付賬款后,怎么做分錄

84784974| 提問時(shí)間:2024 03/20 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個(gè)嗎?
2024 03/20 10:16
郭老師
2024 03/20 10:16
實(shí)際如果沒有業(yè)務(wù)的,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784974
2024 03/20 10:17
我們是真實(shí)業(yè)務(wù),付了款,但是沒有票,匯算清繳納稅調(diào)增后,賬上還一直掛著,怎么平呢
郭老師
2024 03/20 10:18
借,利潤分配,未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款。
84784974
2024 03/20 10:22
那對(duì)于稅收滯納金和其他罰款也不能扣除,怎么平呢
郭老師
2024 03/20 10:23
你好,這個(gè)實(shí)際有支付,不用調(diào)整。匯算清繳納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬。
84784974
2024 03/20 10:28
那對(duì)于暫估的原材料,最后沒收到發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)整后,怎么賬務(wù)處理呢
郭老師
2024 03/20 10:29
你好,實(shí)際有購入的正常做賬就可以的,調(diào)表不調(diào)賬。
84784974
2024 03/20 10:29
那不是實(shí)際業(yè)務(wù)呢
84784974
2024 03/20 10:29
怎么賬務(wù)處理
郭老師
2024 03/20 10:30
沖 借應(yīng)付賬款, 貸原材料,借原材料貸,利潤分配,未分配利潤。
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