問題已解決
老師你好,請問23年12月沒有有費(fèi)用成本票我入賬,那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了,那么我申報23年的年度財(cái)務(wù)報表時,是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù),還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)?
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速問速答是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù)
03/19 17:19
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03/20 07:49
財(cái)務(wù)報表是按照1月入賬23年成本費(fèi)用調(diào)整后數(shù)據(jù)填寫年度財(cái)務(wù)報表,然后企業(yè)匯繳所得稅按照這個調(diào)整后年度財(cái)務(wù)報表基礎(chǔ)上匯繳是吧?
鐘存老師
03/20 07:50
是的
你的理解完全正確
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