問題已解決

我公司有一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)做抵扣,但是對方應(yīng)為欠稅的原因被稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅款了,請問我當(dāng)時已經(jīng)計入成本了,年度匯算清繳的時候是不是應(yīng)該做納稅調(diào)增呢

84785009| 提問時間:03/19 15:11
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對方欠稅你們做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
03/19 15:12
84785009
03/19 15:13
對,稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅款
84785009
03/19 15:14
因為對方欠稅了,所以我們不能做進(jìn)項抵扣了,我想知道的是我已經(jīng)入成本了,年度所得稅匯算清繳的時候是不是要進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
一直在路上
03/19 15:16
有合同有付款的銀行回單嗎?
84785009
03/19 15:19
我問的是這種情況能入成本嗎?年度匯算清繳的時候是不是要做納稅調(diào)增呢?因為我已經(jīng)計入230年的成本了,馬上不是要進(jìn)行年度匯算清繳了嗎
一直在路上
03/19 15:20
正常情況下是可以入成本的,不過你得有合同和付款回單做為依據(jù)
84785009
03/19 15:21
就是進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出,但是可以入成本對吧
一直在路上
03/19 15:22
是的,進(jìn)項稅額不能抵扣的可以計入成本
84785009
03/19 15:23
好的,謝謝
一直在路上
03/19 15:25
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