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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
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速問速答是不允許抵扣怎么借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 03/17 12:25
84784952
2024 03/17 12:35
喔,等于說不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增加成本或費(fèi)用,對吧,跨年了,沖減未分配利潤?
84784952
2024 03/17 12:41
審核2023年賬目的時候,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有計入費(fèi)用或成本,現(xiàn)在更正的話是不是需要沖減未分配利潤
郭老師
2024 03/17 12:49
把這個管理費(fèi)用改成利潤分配,未分配利潤。
84784952
2024 03/17 12:50
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/17 12:51
不用客氣,周末愉快。
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