問題已解決
已經(jīng)抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么寫老師?,這張發(fā)票沒收到,但是已經(jīng)抵扣認證了老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未抵扣進項稅額(或相關(guān)科目) 表示將已抵扣的稅額轉(zhuǎn)回。
09/18 17:36
84785015
09/18 17:41
但是應(yīng)交稅費-增值稅科目,貸方有銷項稅額,借方是又有應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出科目,這樣做分錄本期一借一貸,增值稅這樣算下來還有留抵,和本期交增值稅金額不一致呢
堂堂老師
09/18 17:43
確實,當進項稅額轉(zhuǎn)出時,應(yīng)調(diào)整應(yīng)交增值稅賬戶。具體操作如下:
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
這樣處理后,再按實際銷售情況調(diào)整銷項稅額,確保增值稅計算準確無誤。
閱讀 175