問題已解決

老師晚上好!請問一下一般納稅人,但是銷售收入不是全部開票的。我負(fù)責(zé)內(nèi)賬的。正常計提增值稅會計分錄:銷售收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項 稅) 購買材料:借:原材料 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款 計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 應(yīng)交稅費–轉(zhuǎn)出未交稅費 借:應(yīng)交稅費–轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅 支付稅費時:借:應(yīng)交稅費–未交增值稅 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在企業(yè)開票都是另外收稅點的,購買材料也 是另外付稅點的。我做分錄的時候直接做: 借:應(yīng)交稅費–轉(zhuǎn)出未交增值 貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅 借:應(yīng)交稅費–未交增值稅 貸:銀行存款 這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費變成負(fù)數(shù)了。增值稅又是

84784996| 提問時間:2024 03/14 21:28
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
要看你的帳是不是轉(zhuǎn)到未交增值稅里轉(zhuǎn)多了
2024 03/14 21:31
84784996
2024 03/14 22:37
沒有轉(zhuǎn)多,而是還掛著一個應(yīng)交稅費沒有相抵
一直在路上
2024 03/15 10:18
正常情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅是按照銷項和進(jìn)項的差額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,如果出現(xiàn)了偏差,有可能是你結(jié)轉(zhuǎn)的金額有問題,建議你在核對一下。
84784996
2024 03/15 10:42
問題上這個企業(yè)沒有分銷項跟進(jìn)項的。也不知道銷項跟進(jìn)項
84784996
2024 03/15 10:42
金額是沒有錯
一直在路上
2024 03/15 10:48
如果你轉(zhuǎn)出的未交增值稅依據(jù)不是按照這個走的話,那造成數(shù)據(jù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因就沒辦法幫你去判斷了哦,應(yīng)交稅費下面涉及到了20多個二級明細(xì)科目,增值稅下面有涉及到了11個三級科目,如果沒有設(shè)置明細(xì)只能你自己去查賬了
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