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老師,申請留抵退稅,錢已經(jīng)退在公戶上,怎么寫分錄?這筆錢不用交企業(yè)所得稅吧?

84785024| 提問時(shí)間:03/14 08:30
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,核準(zhǔn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額
03/14 08:32
高輝老師
03/14 08:32
這筆款是不需要繳納企業(yè)所得稅的
84785024
03/14 08:34
那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,)這個(gè)科目怎么平?
高輝老師
03/14 08:38
你好,應(yīng)交增值稅的科目是不用平的 之前財(cái)政部有回復(fù),二級科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)對下級科目匯總顯示
高輝老師
03/14 08:38
你說的是不是月底有些公司會(huì)把這個(gè)科目平了,全部轉(zhuǎn)出到未交增值稅吧,也有這樣做的,不做也可以的
84785024
03/14 08:40
好的,謝謝老師
高輝老師
03/14 08:42
不客氣,祝工作愉快
84785024
03/14 09:20
我3月抵扣了進(jìn)項(xiàng)100萬,銷項(xiàng)30萬,這個(gè)分錄,借銷項(xiàng)稅額30萬,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出70萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額100萬,是這樣嗎?
高輝老師
03/14 09:26
你好,是把應(yīng)交增值稅的分錄給平了,是吧?你是不是指下面的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? ?30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 70
84785024
03/14 09:35
是的,有點(diǎn)不懂,我進(jìn)項(xiàng)100萬,銷項(xiàng)30萬。
高輝老師
03/14 09:37
進(jìn)項(xiàng)多是不需要交稅的,有留抵,除了確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),其他分錄不用做啊
84785024
03/14 09:40
正常有交稅的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,差額放在哪個(gè)科目
高輝老師
03/14 09:41
你好,差額是不用分錄的,不需要調(diào)整的 你是不是想把科目給平了
84785024
03/14 09:48
我現(xiàn)在抵扣了100萬,銷項(xiàng)只有30萬,這個(gè)分錄這么寫
高輝老師
03/14 09:51
公司一般平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 30 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100
高輝老師
03/14 09:52
就是換了個(gè)科目歸集,不強(qiáng)制的,建議不做
84785024
03/14 09:53
那我現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額100萬,銷項(xiàng)30萬,這兩個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的吧
高輝老師
03/14 09:56
是不用結(jié)轉(zhuǎn),可以不做其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
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