問題已解決

老師,我們公司是裝修公司,目前公戶還沒有辦好,收入的裝修費(fèi)都是打入的另一家公司,然后另一家公司再轉(zhuǎn)給我們老板的,請問這個應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝

84784986| 提問時間:03/13 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
可以的代收的記錄其他應(yīng)收款就可以后面再收回來從這個往來我們是正常確認(rèn)收入的。
03/13 13:15
84784986
03/13 13:27
老師,那家公司扣了我們3.8 和稅點那我應(yīng)該怎么記金額呢?按實際的記還是記應(yīng)收的金額
玲老師
03/13 13:30
他不就是代收款嗎?為啥要扣你稅呢?他的服務(wù)費(fèi)嗎?要是這樣他給你開發(fā)票。然后你計入到銷售費(fèi)用就可以。
84784986
03/13 13:30
借:其他應(yīng)收款 9972 元(已經(jīng)被那家公司扣過 3.8 稅點的實際金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9972 元
玲老師
03/13 13:34
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 代收款是借其他應(yīng)收款,銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。
84784986
03/13 13:36
就是從那家公司過了一下賬就扣了 3.8 個點的費(fèi)用,我們是小規(guī)模的裝修公司
玲老師
03/13 13:37
這個就屬于對方的收入他給你開發(fā)票咱們 這個就屬于對方的收入,他給你開發(fā)票,咱們計入銷售費(fèi)用就行。
84784986
03/13 14:41
老師,我還是不明白,分錄 是這樣兒嗎:1、 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 元 2、借:其他應(yīng)收款 9972 銷售費(fèi)用 28 貸:應(yīng)收賬款 10000,是這樣兒嗎
玲老師
03/13 14:44
那是這樣對的對的。
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