問題已解決
資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款的取數(shù)應(yīng)該取科目最終借方余額,還是明細借方余額,假設(shè)預(yù)收沒有,應(yīng)收科目余額借方200,明細借方300,貸方100,報表我應(yīng)該取200,還是300
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速問速答你好,這個應(yīng)該去借方明細余額300
2024 03/13 09:03
84785028
2024 03/13 09:07
匯算清繳時,由于這個取數(shù)公式的錯誤,導(dǎo)致期初余額不一致,我用調(diào)整嗎,還是稅務(wù)系統(tǒng)的起初,期末我該怎么填就怎么填
家權(quán)老師
2024 03/13 09:09
年末調(diào)整過來就是,期初保持一致
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