問(wèn)題已解決
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,無(wú)發(fā)票支出在那里調(diào)增
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額
03/08 19:36
84784953
03/08 19:51
老師,之前的會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)計(jì)提有誤,導(dǎo)致之前年度固定資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)少,然后更正了之后,今年最后一年計(jì)提折舊期限了,就計(jì)提的多,這種可以嗎,風(fēng)險(xiǎn)掃描了,有提示
郭老師
03/08 19:52
可以的,可以這么做的。
84784953
03/08 20:00
但是風(fēng)險(xiǎn)掃描了,稅務(wù)提醒,這種會(huì)被抽查嗎
郭老師
03/08 20:01
你好,不一定
抽查不一定的
84784953
03/08 20:01
異地預(yù)繳的稅款有1000多,公司虧本了,那這個(gè)稅款是退稅呢,還是留著,退稅,稅局會(huì)查賬嗎
郭老師
03/08 20:02
不能留著抵扣,
你要么退稅
要么調(diào)整不推稅
退稅要求嚴(yán)格的,他會(huì)要求查賬
84784953
03/08 20:02
只是電子設(shè)備正常情況計(jì)提1萬(wàn)多,之前計(jì)提的少,今年計(jì)提了3萬(wàn)多,所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)掃描了,提示,這種咋辦呢
84784953
03/08 20:03
是異地預(yù)繳的稅款,老師,就1千多元,這個(gè)也要查賬嘛,虧了很多,以前就虧損了用虧損彌補(bǔ)的,這個(gè)也要查賬嗎
郭老師
03/08 20:05
你之前做匯算清繳做錯(cuò)了,之前你少做的,你應(yīng)該會(huì)算青交之前補(bǔ)計(jì)題上,然后匯算清交的時(shí)候納稅調(diào)減,然后以后正常做。
郭老師
03/08 20:06
你不管退多少
稅務(wù)局他不想給你退的情況下,他都能要求查賬
84784953
03/08 20:07
但是是異地預(yù)繳的稅款呢,稅是交在異地
郭老師
03/08 20:09
你可以申請(qǐng)退費(fèi)試一下的。
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