問題已解決

老師,我2023年12月暫估了成本,并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了,但2024年1月發(fā)票回來了,金額比我暫估的小,我現(xiàn)在需要怎么做賬?我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,暫估的分錄是 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估

84784962| 提問時間:2024 03/08 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本科目
2024 03/08 16:15
84784962
2024 03/08 16:16
但是我去年是不是就多結(jié)轉(zhuǎn)了成本啦?我今年需要怎么調(diào)整,跨年了
家權(quán)老師
2024 03/08 16:19
建議直接調(diào)整去年的暫估金額。還沒做匯算
84784962
2024 03/08 16:20
我去年的企業(yè)所得稅都申報了,那我還得去更正企業(yè)所得稅申報表嘞
家權(quán)老師
2024 03/08 16:23
是的,你的匯算本來就存在錯誤,
84784962
2024 03/08 16:39
那我直接在1月調(diào)賬怎么調(diào)呀?
家權(quán)老師
2024 03/08 16:40
按正確的金額做暫估結(jié)轉(zhuǎn)陳本就是
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