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比如當月進項100萬 銷項120萬,,已交稅金30萬,請問這個月末會計分錄怎么做賬呀

84784947| 提問時間:2024 03/07 23:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅20 貸 應交稅費 未交增值稅20
2024 03/07 23:33
易 老師
2024 03/07 23:33
月末結轉:借:應交稅費-未交增值稅30貸:應交稅費—應交增值稅已交稅金30
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