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出差補貼怎么報銷

84784967| 提問時間:02/27 11:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個按公司的制來就可以了
02/27 11:58
84784967
02/27 12:35
要怎么樣走流程,
84784967
02/27 12:38
他們之前不知道可以稅前扣除,我也沒做過不知道要怎么走流程才可以稅前扣除
劉艷紅老師
02/27 12:47
按當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準來就可以,這個是可以抵稅的
84784967
02/27 12:51
內(nèi)部流程我不懂,比如:要誰審批蓋章
84784967
02/27 12:54
原始憑證不知道怎么制作才能有效
劉艷紅老師
02/27 13:04
你們公司財務(wù)部有幾個人
84784967
02/27 17:05
出納和會計
84784967
02/27 17:06
只有兩個人
劉艷紅老師
02/27 18:45
這種一般由老板定,按當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準就可以
84784967
02/27 19:31
你沒懂我的意思,我不會制作原始憑證,要誰簽字蓋章
劉艷紅老師
02/27 19:33
你是指制作的原始憑證要誰簽字蓋章,是嗎
84784967
02/27 19:34
我不是要制定報銷多少錢的標(biāo)準,我是不是報銷流程
84784967
02/27 19:35
我不懂報銷流程
劉艷紅老師
02/27 19:35
你要做報銷流程,是嗎
84784967
02/27 19:55
是的,我不知道怎么走報銷流程
劉艷紅老師
02/27 19:56
一般是先由會計審核,經(jīng)理簽字,出納付款
84784967
02/27 21:26
您好!您有內(nèi)部報銷單據(jù)模板嗎?能給我提供一個模板嗎?
劉艷紅老師
02/27 22:17
有的,有的,明天發(fā)你哈
84784967
02/28 09:30
您好!摸版請發(fā)給我。還有個問題,2018年28號文我怎么搜不到呢?是關(guān)于無票抵扣的政策,是不是關(guān)鍵詞不對呢?
劉艷紅老師
02/28 10:13
為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。 第一條公司財務(wù)部門的職能是: (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。 (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第二條公司財務(wù)部由總經(jīng)理、會計、出納組成。 第三條進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益; 第四條建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析: 第五條承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條會計的主要工作職責(zé)是: (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條出納的主要工作職責(zé)是: (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)積極配合銀行做好對帳、報帳工作 (五)費用報銷,必須需要會計審核,經(jīng)理簽字后才可以付款。 第八條費用報銷流程和規(guī)則 公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由經(jīng)理的認可,同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。為了報銷的及時性,合法性,請需要報銷的人員及時將票據(jù)送到財務(wù)進行審核,沒有票據(jù)的一律不得報銷。 1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。 (1)、報銷發(fā)票單位名稱需寫全稱《?湖南逸景網(wǎng)絡(luò)科技有限公司》,開電子發(fā)票的請發(fā)到郵箱306339373@**.com。 (2)、發(fā)票內(nèi)容與報銷單內(nèi)容一致; (3)、具體項目上發(fā)生的費用需填寫對應(yīng)的項目號、項目名稱; (4)、報銷單上需寫明所附單據(jù)數(shù)量; (5)、報銷時需將發(fā)票分類,按報銷類型分行填列報銷單據(jù),報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、辦公費,物料費、業(yè)務(wù)招待費、交通費等。單筆報銷總額超過1000元,需要提前一天通知財務(wù)備款。交通違章如拆坐位引起的罰款,由公司承擔(dān),其他個人原因?qū)е碌牧P款,由自己承擔(dān),因超時未交罰款引起的滯納金由相關(guān)人員自行負責(zé)。住宿標(biāo)準120元/次(100以上必須開具發(fā)票),中晚餐18元/人,早10元/人,超出部分自行負責(zé)。需要預(yù)支工資或者相關(guān)費用金的,請到財務(wù)填相關(guān)單據(jù),經(jīng)經(jīng)理同意,方可付款,否則一律不得隨意付款。 2、費用報銷基本流程及審批管理: ⑴、報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責(zé)任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。 ⑵、貨幣資金支付的批準方式為書面方式。 ⑶、財務(wù)部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核。二天內(nèi)完成報銷款項。 ⑷、總經(jīng)理根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標(biāo)準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務(wù)真實性審核??偨?jīng)理負責(zé)公司所有貨幣資金等的支付審批。 ⑸、出納收到報銷單后應(yīng)檢查總經(jīng)理、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
84784967
02/28 11:16
無票抵扣的的部分怎么處理
劉艷紅老師
02/28 11:17
直接做賬,匯算清繳調(diào)增就可以
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