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老師好,問一下應付和預付科目對沖應該怎么做賬?

84785045| 提問時間:2024 02/26 20:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
應付和預付科目對沖的做賬方法是:當應付賬款和預付賬款有相同供應商且金額相等時,可直接對沖,借記應付賬款,貸記預付賬款。若金額不等,差額部分需另外處理。此操作須確保雙方科目余額正確,遵循會計原則。
2024 02/26 20:15
易 老師
2024 02/26 20:16
同學您好,借:應付賬款,貸: 預付賬款
84785045
2024 02/26 20:20
金額是為正數(shù)嗎?
易 老師
2024 02/26 20:20
學員您好,是的,對的
84785045
2024 02/26 20:21
我一直把它和紅沖搞混
易 老師
2024 02/26 20:22
這個不是紅沖,是轉(zhuǎn)賬沖減
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