問題已解決

老師,你看根據(jù)我上面提供的已知條件,這個(gè)表格里的信息和需要繳納的稅算的對嗎?謝謝

84784995| 提問時(shí)間:02/26 16:37
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!每個(gè)稅種的公式能截一下嗎?
02/26 16:39
84784995
02/26 16:40
你幫我算下吧
84784995
02/26 16:41
看看我算的對不
丁小丁老師
02/26 16:41
您好!那你們的情況是什么樣的呢?這個(gè)印花稅不好算,因?yàn)椴煌暮贤亩惵室矔?huì)不一樣的
84784995
02/26 16:44
這不就是購銷合同嗎?有啥不好算的,就按收入和購進(jìn)的金額繳納不就行了嗎
丁小丁老師
02/26 16:50
您好!你們的成本都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,那么進(jìn)項(xiàng)沒錯(cuò),都是13%稅率,銷項(xiàng)也沒錯(cuò),印花稅也就沒錯(cuò)
丁小丁老師
02/26 16:52
因?yàn)橛』ǘ惖挠?jì)稅依據(jù)是合同,簽了合同,盡管當(dāng)期沒確認(rèn)收入成本,那也是要交印花稅的 如果你們的收入成本都有對應(yīng)合同,稅率都是13%,合同沒有單獨(dú)寫明增值稅,那就是按照含稅金額計(jì)算印花稅,你的計(jì)算就是對的
84784995
02/26 17:05
雖說繳納了印花稅但實(shí)際也能抵扣所得稅對嗎老師?
丁小丁老師
02/26 17:49
您好!印花稅可以減少利潤,是可以抵減所得稅的
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