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實(shí)務(wù)
問題已解決
收據(jù)只有兩聯(lián),公司給法人還錢,收據(jù)聯(lián)給到法人,存根聯(lián)附到賬上可以嗎?
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速問速答公司借法人款(賬務(wù)處理上需要不是真借)我只寫個(gè)收據(jù)不用蓋章然后入到賬上可以嗎?
2024 02/26 09:00
84784996
2024 02/26 09:07
為了和出納現(xiàn)金一致不得了做一筆借款或還款
84784996
2024 02/26 09:09
我只需要知道公司借法人錢,只需要出個(gè)不蓋章的收據(jù)可以嗎?謝謝
84784996
2024 02/26 09:14
對不上啊,只能是結(jié)余對的上
84784996
2024 02/26 09:16
本來公司就缺票,這樣一弄賬上欠票欠的更嚴(yán)重了
84784996
2024 02/26 09:17
更何況他們好多都不按正規(guī)來,還有一些沒辦法解決的問題更頭疼
84784996
2024 02/26 09:17
這樣還不如我自己做個(gè)現(xiàn)金賬呢
84784996
2024 02/26 09:21
老師,那這個(gè)借款收據(jù)我可以不蓋章吧?
84784996
2024 02/26 09:22
就是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-**(法人)
明&老師
2024 02/26 08:44
同學(xué)你好,這樣做是可以的。
明&老師
2024 02/26 09:03
同學(xué) 賬務(wù)處理上需要不是真借 什么意思呢?
明&老師
2024 02/26 09:09
那你多做了一筆借款或者還款,那么你和法人的往來對的上嗎?
明&老師
2024 02/26 09:10
如果差額不大的情況下,老師建議您把差額做到費(fèi)用上,然后匯算做調(diào)整。
明&老師
2024 02/26 09:14
那指標(biāo)不治本,建議和法人的賬也對一下。
明&老師
2024 02/26 09:18
那如果本身公司不按正規(guī)走,那你就按照原來的想法做吧。
明&老師
2024 02/26 09:21
你的分錄是怎么做的?
明&老師
2024 02/26 09:24
同學(xué)你好,看你的分錄,對應(yīng)收據(jù)肯定是需要蓋章的。
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