問題已解決
老師,去年盤點數(shù)據(jù)比賬面數(shù)少,盤虧做了費用。 讓賬面與實際盤點一致,跨年發(fā)現(xiàn)搞錯了,其實沒有盤虧,就是去年沒處理之前的數(shù)據(jù),那跨年了怎么處理?因為要按原來的庫存數(shù)據(jù)核算,庫存才不會異常
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速問速答你好,你在紅沖的借庫存商品,貸待處理財產損益,借待處理財產損益,貸利潤分配,未分配利潤。
2024 02/23 13:33
84784958
2024 02/23 13:36
兩筆分錄都是紅沖,是這樣嗎?
郭老師
2024 02/23 13:37
是的,對的,是這么做的,上面都是正數(shù)
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