問(wèn)題已解決

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。如果年末進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵完,那新的銷項(xiàng)到底是應(yīng)該抵進(jìn)項(xiàng),還是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額呢?我搞的有一點(diǎn)糊涂了

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 21:06
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不把進(jìn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅,有的公司會(huì)轉(zhuǎn)出做抵消,不轉(zhuǎn)也可以
2024 02/22 21:09
84784995
2024 02/22 21:24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)認(rèn)證的話,有效期是一年吧?如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證完了,是沒(méi)有有效期的吧,是可以留作以后隨時(shí)抵扣吧?
高輝老師
2024 02/22 21:27
你好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有時(shí)間限制了,以前是1年
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