問題已解決

工廠剛剛建成,要做賬,收到老板要購(gòu)買原材料,日常開支的錢,用的其他應(yīng)付款科目,月末財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬了,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因呢老師,是不是月底看看老板共投資了多少錢填在實(shí)收資本科目,怎么才能讓資產(chǎn)負(fù)債表平呢

84785021| 提問時(shí)間:2024 02/08 05:12
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
老板墊資可以走其他應(yīng)付款 按照目前的制度不一定需要出資 報(bào)表不平不是科目的原因 聯(lián)系下客服檢查一下報(bào)表取數(shù)公式是否正確
2024 02/08 05:47
84785021
2024 02/08 05:50
老師老板投入的錢我走的其他應(yīng)付款,實(shí)收資本一攔數(shù)據(jù)怎么填寫
鐘存老師
2024 02/08 05:55
如果不確認(rèn)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 實(shí)收資本不需要填寫,有實(shí)際出資再填寫
84785021
2024 02/08 05:58
平時(shí)公司的一切開支都是老板轉(zhuǎn)來的錢,做的其他自己付款,是不是其他自己付款的總數(shù)就是實(shí)收資本的總數(shù)
鐘存老師
2024 02/08 08:23
如果確認(rèn)“其他應(yīng)付款”要轉(zhuǎn)“實(shí)收資本”的話 你的思路是正確的 我的意思是先確定其他應(yīng)付款是給老板支付回去,還是轉(zhuǎn)實(shí)收資本呀 先把這個(gè)前提確認(rèn)了
84785021
2024 02/09 05:06
老板的意思就是有了利潤(rùn)就把其他應(yīng)付款拿回去了,不轉(zhuǎn)實(shí)收資本
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