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老師,您好,想問做內(nèi)帳,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付帳款是不含稅的,到付款時(shí)改回含稅價(jià),所以付款時(shí),會比之前掛帳多了筆稅金錢,那怎么做會計(jì)分錄?

84785043| 提問時(shí)間:02/07 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)借庫存商品貸應(yīng)付賬款做的這個嗎?
02/07 16:05
84785043
02/07 16:07
當(dāng)時(shí)寫的是借原材料,貸,應(yīng)付帳款
郭老師
02/07 16:08
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。
84785043
02/07 16:13
這是做內(nèi)帳哦
84785043
02/07 16:14
我的疑問是現(xiàn)在實(shí)際付款比原來掛帳金額大了,因?yàn)楫a(chǎn)生了稅金
郭老師
02/07 16:14
你好,內(nèi)賬也可以加稅合計(jì),也可以加稅分開,這個你自己選擇,如果你加稅合計(jì)的話,借原材料再應(yīng)付賬款,再重新做這個。
84785043
02/07 16:18
意思再重新做一筆掛帳,再付是嗎?
郭老師
02/07 16:19
對的是的,是這么做的
84785043
02/07 16:30
例之前購入原材料掛帳是,借 原材料10000 貸 應(yīng)付賬款 10000,到付款由不含稅貨款轉(zhuǎn)含稅貨款產(chǎn)生100稅金,我付款時(shí),先掛借 原材料 100 貸 應(yīng)付帳款 100, 支付總貨款時(shí) 借應(yīng)付帳款 10100 貸 銀行存款 10100 這樣對嗎?
郭老師
02/07 16:32
可以的 可以這么做的。
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