問(wèn)題已解決

老師,員工之前借了一筆錢做為員工表彰獎(jiǎng)金,現(xiàn)在要沖帳怎么做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 15:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,計(jì)入管理費(fèi)用一福利費(fèi);
2022 03/09 15:16
84785018
2022 03/09 15:17
借方管理費(fèi)用,貸方呢?
立紅老師
2022 03/09 15:19
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 再做 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款;
84785018
2022 03/09 15:37
這個(gè)分錄可以直接合并為借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款嗎?我之前借備用金的分錄為:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,現(xiàn)在是沖帳
立紅老師
2022 03/09 15:40
同學(xué)你好,不可以的;需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡;
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