問(wèn)題已解決
老師,員工之前借了一筆錢做為員工表彰獎(jiǎng)金,現(xiàn)在要沖帳怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好,計(jì)入管理費(fèi)用一福利費(fèi);
2022 03/09 15:16
84785018
2022 03/09 15:17
借方管理費(fèi)用,貸方呢?
立紅老師
2022 03/09 15:19
同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用
貸,應(yīng)付職工薪酬
再做
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)收款;
84785018
2022 03/09 15:37
這個(gè)分錄可以直接合并為借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款嗎?我之前借備用金的分錄為:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,現(xiàn)在是沖帳
立紅老師
2022 03/09 15:40
同學(xué)你好,不可以的;需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡;
閱讀 265