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老師,我們發(fā)放一月份發(fā)放十二月工資,分錄是借應(yīng)付職工薪酬例如10萬,貸銀行存款10萬,計(jì)提一月份工資是不是做分錄是不是借管理費(fèi)用工資163447元,貸應(yīng)付工資薪酬163447!資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付工資薪酬余額填寫163447利潤表里填寫管理費(fèi)用里工資163447對(duì)嗎

84784978| 提問時(shí)間:02/04 23:40
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)付職工薪酬有期初余額嗎?
02/04 23:41
陳陳陳老師
02/04 23:42
管理費(fèi)用是當(dāng)期數(shù),是對(duì)的
陳陳陳老師
02/04 23:42
應(yīng)付職工薪酬有期初余額需要考慮期初數(shù)
84784978
02/04 23:47
我現(xiàn)在跟著前面會(huì)計(jì)做的,我有點(diǎn)搞不清了,他填寫的就是當(dāng)月工資,負(fù)債表里是一月工資,還沒付,利潤表里管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬也是填的一月份未付的金額,這樣對(duì)嗎,還是利潤表里應(yīng)該填12月工資金額,一月份已經(jīng)付了!
陳陳陳老師
02/05 09:45
利潤表填寫當(dāng)月計(jì)提的一月工資
陳陳陳老師
02/05 09:45
資產(chǎn)負(fù)債表余額也是應(yīng)付的一月工資
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