問(wèn)題已解決

我是做制造業(yè)內(nèi)賬,做分錄用不用稅價(jià)分錄做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:02/03 01:44
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小萌老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,內(nèi)賬可以核算稅也可以不核算稅,這個(gè)根據(jù)企業(yè)的要求做相應(yīng)的賬務(wù)處理就可以。
02/03 01:50
84785021
02/03 01:53
老師如果不核算稅,進(jìn)項(xiàng)票,銷項(xiàng)票都稅價(jià)合計(jì)入賬,成本算出來(lái)是不是偏高
小萌老師
02/03 01:59
您好,稅費(fèi)可以在實(shí)際繳納后,作為費(fèi)用處理,比如管理費(fèi)用,主要還是看公司的要求。雖然內(nèi)帳并不是硬性要求核算稅,但是如果從更規(guī)范的角度的話,還是和外帳一樣單獨(dú)核算稅比較規(guī)范。
84785021
02/03 02:03
外賬是讓會(huì)計(jì)公司給做著,每個(gè)月交的增值稅是不是還的跟人家對(duì)接
小萌老師
02/03 02:10
對(duì)的,外帳肯定是將增值稅單獨(dú)列示,如果企業(yè)要求內(nèi)帳也要出內(nèi)帳報(bào)表,那么稅就必須和外帳一致。
84785021
02/03 02:33
有些東西是從小攤位買的,沒有發(fā)票,我內(nèi)賬花錢了必須的做賬,外賬沒有發(fā)票不做賬,這兩個(gè)報(bào)表怎么能一致,這種情況怎么處理老師
小萌老師
02/03 02:45
如果從銀行或者現(xiàn)金花的錢外帳也肯定要做賬的,可以根據(jù)付款憑據(jù)或者收據(jù)入賬,只要有具體有效的憑據(jù),以及明確的費(fèi)用來(lái)源。否則月底外帳的現(xiàn)金銀行和帳上的現(xiàn)金銀行余額對(duì)不上也是不行的。
84785021
02/03 05:35
零星小賬不走公戶,是個(gè)人私戶發(fā)的
小萌老師
02/03 09:48
您好 您記內(nèi)帳的時(shí)候,將個(gè)人賬戶走的和公戶走的分別列明,別混在一起,這樣到時(shí)候公戶和外賬對(duì)應(yīng)起來(lái)也可以。
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