問題已解決
老師好,本月沒有業(yè)務,開了銷項負數(shù)發(fā)票,行成應交稅費-銷項稅額,負數(shù)4700,老師本月報增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報表上形成了退稅,還是留抵稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
01/29 15:55
84785014
01/29 15:57
謝謝老師
家權老師
01/29 15:59
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 209