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12月成本票不夠先做了暫估成本入賬 , 在次月紅沖上月的暫估 , 我需要在24年紅沖12月底的暫估成本分錄嗎?

84785027| 提問時(shí)間:01/26 21:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是可以的,可以
01/26 21:38
84785027
01/26 21:39
需不需要在1月紅沖12月的暫估呢?
小鎖老師
01/26 21:42
這個(gè)是不需要的哈
84785027
01/26 21:43
是不是暫估成本入賬,都要在次月紅沖?還是收到發(fā)票后再紅沖呢?
小鎖老師
01/26 21:46
這個(gè)的話是收到發(fā)票,然后再紅沖
84785027
01/26 21:49
老師,要不你給我說一下跨年的暫估分錄和紅沖的分錄,還有下月收到發(fā)票后這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?是在當(dāng)月處理還是在之前的月度處理?有點(diǎn)搞不懂。
小鎖老師
01/26 21:53
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款 然后? 你下一年借??應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤(rùn)
84785027
01/26 21:56
收到發(fā)票紅沖暫估,還是沒收到發(fā)票就沖暫估?
小鎖老師
01/26 21:59
這個(gè)是沒有收到,就沖銷的,你好
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