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我上個月暫估了80萬成本票,這個月收了30萬成本票,我是先把成本票做進(jìn)帳,還是先紅沖上月暫估的

84784993| 提問時間:2022 08/30 17:16
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84784993
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那我還有50萬的可以留到下個月沖嗎
2022 08/30 17:18
84784993
2022 08/30 17:19
那我這個月利潤就28萬了
84784993
2022 08/30 17:20
然后還有未紅沖的暫估款50萬,那我下個月是不是要收80萬成本票回來啊
84784993
2022 08/30 17:31
你幫我分析一下可以嗎?因為這是上個會計做的
84784993
2022 08/30 17:40
那我還有50萬暫估的可以留到下月紅沖吧
84784993
2022 08/30 17:48
那我這個月盈利28萬,咋辦
84784993
2022 08/30 17:49
只能下個月多開點票才不用交企業(yè)所得稅了
84784993
2022 08/30 17:54
上個月銷售了70萬
84784993
2022 08/30 18:05
上個會計是看盈利八十多萬 就暫估了80萬 然后才不用交企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
2022 08/30 17:18
你找個月收多少成本票就沖多少暫估的呀
家權(quán)老師
2022 08/30 17:24
搞不懂,你為啥一下就是80萬,難道都銷售出去了?
家權(quán)老師
2022 08/30 17:34
要明白怎么暫估?就是發(fā)票還沒到,但是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生。比如貨物已到,或者款已付服務(wù)已經(jīng)完成。才需要暫估,不能虛假暫估。 如果是貨物沒有銷售不能直接估計計入主營業(yè)務(wù)成本,而是要計入庫存商品
家權(quán)老師
2022 08/30 17:40
嗯嗯,可以的,沒問題的啊
家權(quán)老師
2022 08/30 17:55
不管怎么樣,根據(jù)真實的業(yè)務(wù)做賬哈
家權(quán)老師
2022 08/30 20:47
不要管上個會計是咋做了,你要想好自己該咋做?
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