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我上月暫估了80萬成本票,這個月收了30萬的成本票,那我是要先紅沖上月的80萬,還是先正常將這30萬入賬

84784993| 提問時間:2022 08/30 15:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你這個先紅沖了暫估 ;在按發(fā)票做一遍? ?
2022 08/30 15:28
84784993
2022 08/30 15:32
那我紅沖了,然后我沒成本了,這個月盈利,那不又得先暫估成本
meizi老師
2022 08/30 15:36
你好 ;? ?比如你暫估了80萬; 收到30萬發(fā)票;? 紅沖30萬 ; 按 發(fā)票做30萬;? 還有50萬在暫估里面的??
84784993
2022 08/30 15:38
暫估成本 借暫估款 貸 主營業(yè)務成本 紅沖的時候借主營業(yè)務成本 貸暫估款
meizi老師
2022 08/30 15:40
你好;? ? ?紅沖是的; 做 借貸方不變; 金額負數紅沖? ?
84784993
2022 08/30 15:45
暫估的時候是借暫估款 貸主營業(yè)務成本
meizi老師
2022 08/30 15:46
?你好 ;? ? ? ? ? ?你是在紅沖嗎 ?? ? ? ?怎么會去沖成本去了 ; 你 暫估不應該是做成本科目嘛 在借方嗎? ?
84784993
2022 08/30 15:50
你可以把暫估的分錄和紅沖暫估的分錄告訴我嗎
meizi老師
2022 08/30 15:56
你好; 你之前分錄 具體怎么做的;發(fā)科目來看看; 我看你借貸方科目 ; 你做成本怎么會做貸方去; 不對哦你這個分錄? ?
84784993
2022 08/30 17:07
這是上個會計做的
meizi老師
2022 08/30 17:09
之前暫估是這樣做; 然后 紅沖做 :借 主營業(yè)務成本 -? 30萬;? 貸應付賬款-暫估 -30萬 ;? ? 然后按發(fā)票做 :借主營業(yè)務成本 30? 貸 應付賬款 -某供應商 30萬? ?
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