問題已解決

老師您好,請問公司團(tuán)建這種支出算管理費(fèi)用中的哪項(xiàng)支出呢?做賬的時候不知道怎么歸類。

84784971| 提問時間:01/25 19:19
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
同學(xué)你好,團(tuán)建一般放到管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
01/25 19:20
84784971
01/25 19:30
好的,這部分職工福利費(fèi)不用包含在工資薪金去申報個稅對嗎?因?yàn)椴惶梅殖鰜砻總€人
爽爽老師
01/25 19:33
集體消費(fèi)的不能區(qū)分到個人的,不需要交個稅
84784971
01/25 19:41
那像買的獎品,這種是需要把獎品價格算到獲獎員工的工資 里申報個稅嗎?這部分獎品是不是也算福利,算的話,作為福利扣除標(biāo)準(zhǔn)的工資薪金總額是不是就要先減去這個福利之后的總額才能作為福利費(fèi)14%來扣除呢?
爽爽老師
01/25 19:43
獎品也是要算在福利費(fèi)的,不用申報個稅,工資薪金總額不包含福利費(fèi),就是工資
84784971
01/25 19:49
好的謝謝老師~還有一個問題請教老師,就是營業(yè)執(zhí)照是電子產(chǎn)品銷售,可以開*交通運(yùn)輸設(shè)備*電動車發(fā)票嗎?
爽爽老師
01/25 19:51
這個與經(jīng)營范圍不符,建議詳細(xì)咨詢一下當(dāng)?shù)氐墓ど叹?/div>
84784971
01/25 20:29
好的,老師,還有一個問題請教 您,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
爽爽老師
01/25 20:31
同學(xué)你好,按照3%計算,另外有新的問題請重新發(fā)起問答
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