當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問公司團(tuán)建這種支出算管理費(fèi)用中的哪項(xiàng)支出呢?做賬的時候不知道怎么歸類。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,團(tuán)建一般放到管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
01/25 19:20
84784971
01/25 19:30
好的,這部分職工福利費(fèi)不用包含在工資薪金去申報個稅對嗎?因?yàn)椴惶梅殖鰜砻總€人
爽爽老師
01/25 19:33
集體消費(fèi)的不能區(qū)分到個人的,不需要交個稅
84784971
01/25 19:41
那像買的獎品,這種是需要把獎品價格算到獲獎員工的工資 里申報個稅嗎?這部分獎品是不是也算福利,算的話,作為福利扣除標(biāo)準(zhǔn)的工資薪金總額是不是就要先減去這個福利之后的總額才能作為福利費(fèi)14%來扣除呢?
爽爽老師
01/25 19:43
獎品也是要算在福利費(fèi)的,不用申報個稅,工資薪金總額不包含福利費(fèi),就是工資
84784971
01/25 19:49
好的謝謝老師~還有一個問題請教老師,就是營業(yè)執(zhí)照是電子產(chǎn)品銷售,可以開*交通運(yùn)輸設(shè)備*電動車發(fā)票嗎?
爽爽老師
01/25 19:51
這個與經(jīng)營范圍不符,建議詳細(xì)咨詢一下當(dāng)?shù)氐墓ど叹?/div>
84784971
01/25 20:29
好的,老師,還有一個問題請教 您,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
爽爽老師
01/25 20:31
同學(xué)你好,按照3%計算,另外有新的問題請重新發(fā)起問答
閱讀 211
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 問題: 1.所屬9月業(yè)務(wù)賬單到10月15左右號才收到,收到賬單,10月開票及收款 2,請問增值稅申報和會計賬務(wù)分別需要怎么做? 昨天
- 租入的土地未出租期間如何入賬,計入成本還是費(fèi)用? 昨天
- 你好老師,我是中介,2021年客戶租的房子,當(dāng)時把租房費(fèi)用和押金轉(zhuǎn)給我了,我去除中介費(fèi)后把剩余錢轉(zhuǎn)給房東了,房子到期了,房東不退押金,客戶來找中介,說當(dāng)時把錢轉(zhuǎn)給我了,請問我該怎么辦 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 2天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 2天前