問題已解決
老師這個月沒有銷項稅,有1000的進(jìn)項稅,怎么記賬
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速問速答可不勾選認(rèn)證,計 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
01/25 11:54
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01/25 13:21
老師是不是意思就是不勾選的進(jìn)項稅還是記在借方,借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅?
文文老師
01/25 14:15
是的,你的理解是對的。
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01/25 14:26
那等到下個月抵扣進(jìn)項稅,怎么記?
文文老師
01/25 14:32
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
84784952
01/25 19:37
你好那稅務(wù)局報稅怎么弄?有了留底稅
文文老師
01/26 11:40
正常填寫報稅,留抵不影響正常的申報。
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