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老師,4月份申報納稅時認證的進項稅有留底稅額,在做結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方有余額,這樣對嗎?

84784985| 提問時間:01/25 10:00
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好??那就是形成的月末留抵稅額了不需要另外處理的? 做對了的
01/25 10:01
王璐璐老師
01/25 10:05
加油? 等你的好評哦
84784985
01/25 10:10
銷項稅額:15283.26 認證的進項稅額:36949.65 留底稅額:21666.39 結(jié)轉(zhuǎn)稅費時: 借:應(yīng)交稅費~進項稅36949.65 貸:應(yīng)交稅費~待認證進項稅36949.65 借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未繳增值稅36949.65 貸:應(yīng)交稅費~進項稅36949.65 借:應(yīng)交稅費~銷項稅15283.26 貸:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未繳增值稅15283.26 就到這一步嗎?
王璐璐老師
01/25 10:12
你這個是對的分錄的呀 思路也很清晰的呀
84784985
01/25 10:16
借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 -21666.39 貸:應(yīng)交稅費~未繳增值稅-21666.39。 這一步不需要嗎?
王璐璐老師
01/25 10:19
你好? 這個看個人習慣的 有些也不做這一步? 有些會計會到這一步的? 其實都不影響的? 因為未交增值稅借方余額跟轉(zhuǎn)出未交稅借方余額是一樣的意思的? ?也可以到抵扣的月份結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄的
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