問題已解決

老師,我們公司是進出口貿(mào)易退稅企業(yè),我的增值稅進項稅額在本月有做留底稅額,我是不是還需要把未認證的進項稅額轉(zhuǎn)出到增值稅留底稅額分錄呢?

84784950| 提問時間:04/17 08:52
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是內(nèi)銷的這部分么
04/17 08:55
84784950
04/17 08:56
是的,老師
高輝老師
04/17 08:57
這部分不用做賬務(wù)處理,會反映在應交增值稅負數(shù),就是表示有留抵,不用專門做分錄
84784950
04/17 09:00
那要在什么時候做處理呢?年底嗎?
84784950
04/17 09:00
賬務(wù)處理
高輝老師
04/17 09:06
在之后有內(nèi)銷的情況,會有銷項,數(shù)據(jù)會自動變化的,如果是余額進項大于銷項的情況,是不用處理的,年底也不用的 之前財政部有專門回復,有的公司會把都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅,可以根據(jù)公司需要,不是強制要求做的
84784950
04/17 09:08
那如果是外銷的話賬務(wù)怎么處理呢?怎么區(qū)分內(nèi)銷跟外銷,因為我們是做進出口貿(mào)易的
高輝老師
04/17 09:16
外銷的時候,發(fā)票要做不抵扣勾選,和抵扣勾選挨著的那個位置,專門的出口勾選, 區(qū)分內(nèi)銷和外銷主要看外銷的合同,根據(jù)合同確認采購的貨物進項就是外銷的 出口分錄 1.確認收入 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 2.退稅款 借:其他應收款——應收退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 3.收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收補貼款
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