當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月用了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄如何做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
01/22 15:03
84785044
01/22 15:07
但是我看有人做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這應(yīng)該是對的吧
家權(quán)老師
01/22 15:08
不需要那么整的,按我的思路簡單明了
84785044
01/22 15:09
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
01/22 15:11
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
閱讀 325