問題已解決
這是六月底的報表數(shù)據(jù)
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速問速答同學(xué)你好,具體問題是怎么樣的
2024 01/17 19:15
84784999
2024 01/17 19:21
七月份做的會計分錄是借:應(yīng)收賬款1241050.9 貸:主營業(yè)務(wù)收入1221734.72? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額19316.18? ? ? 借:主營業(yè)務(wù)成本1222000? 貸應(yīng)付賬款暫估? ?1222000? ? ? ? ? 借:主營業(yè)務(wù)收入1221734.72? 貸本年利潤1221734.72? ? 借:本年利潤1222000 貸 1222000
84784999
2024 01/17 19:22
七月份的報表是這樣的
84784999
2024 01/17 19:23
現(xiàn)在六月底換了賬套 我把余額表填的期初里,數(shù)據(jù)就對不上了
84784999
2024 01/17 19:25
流動資產(chǎn)對不上,應(yīng)交稅費也不對
84784999
2024 01/17 19:25
這是七月的做完會計分錄就不對了
84784999
2024 01/17 19:26
這是余額表
84784999
2024 01/17 19:28
這是我錄的賬套數(shù)據(jù),有問題嗎
apple老師
2024 01/17 20:01
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費 的 7 月 期初報表的 借貸方 是給定的。還是你手動改寫的
apple老師
2024 01/17 20:06
7 月期初的應(yīng)交稅費 的初始化數(shù)據(jù) 和科目余額表 6 月末 是一樣的。但是,到了 7 月的 bs 變卻不對了。
apple老師
2024 01/17 20:13
同學(xué)你好,今天老師下班沒帶電腦回家,手機(jī)看 實在是有點費勁。所以,不能幫你了。給你說聲抱歉。請見諒
84784999
2024 01/18 11:43
老師,現(xiàn)在能在幫我看一下這個數(shù)據(jù)嗎,哪里錯了,需要改正
84784999
2024 01/18 11:44
這個余額表都沒動過,打印出來就是這樣,借貸方向我也沒改過
84784999
2024 01/18 11:44
賬套是我自己手動輸入的,數(shù)據(jù)就不對了
apple老師
2024 01/18 11:54
好的 ,我來幫你從頭到尾看一下,請稍等。?
對了,同學(xué),我擔(dān)心一會這個答疑畫面,就結(jié)束了, 那么,如果結(jié)束了,你就重啟答疑時, apple(賈) 應(yīng)能找到我,謝謝
apple老師
2024 01/18 12:04
同學(xué)你好,請不要著急,我先去和同事一起吃個午飯,回來后,再繼續(xù), 我一定幫你核對 好
apple老師
2024 01/18 12:51
同學(xué)你好!這樣說明一下
1)7月末存貨=5280830.66 你只錄了2級科目,1級科目沒有錄
2)7月初存貨=年初存貨=94111.9. 你卻沒有錄入
3)雖然你換了賬套,但是,你的【新賬套里的數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 】 應(yīng)=【 年初數(shù)據(jù)】。因此,應(yīng)交稅金的錄入 ,提取的數(shù)據(jù) 是不對的
4)6月舊賬套里BS表【應(yīng)交稅金年初數(shù)據(jù)】=2350.88 6月舊賬套的科目余額表【應(yīng)交稅金年初數(shù)據(jù)】=11896.33
這兩個數(shù)據(jù)正常應(yīng)是一致, 所以,要確定一下 2350.88 是由哪些數(shù)據(jù)構(gòu)成
apple老師
2024 01/18 12:54
同學(xué)你好!剛才的圖片中, 期末數(shù)據(jù)中 【其他流動資產(chǎn)】=1222631.5 也沒有錄入
apple老師
2024 01/18 13:00
所以, 同學(xué),新舊賬套的轉(zhuǎn)換,
1)你最先應(yīng)確定的是,你的年初數(shù)據(jù),你到底是 只需要 導(dǎo)入 6月末的數(shù)據(jù),還是 年初數(shù)據(jù)。
2)然后,再把新舊賬套 里 BS 的每一個會計科目都去看一遍,看看是否漏了哪個
3)再次,如果還對不上, 就需要 確認(rèn)一下,BS表中,的 會計科目的數(shù)據(jù)來源 是由哪些【科目余額表的會計科目】構(gòu)成的
按照 這個思路,去導(dǎo)賬套
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