問題已解決

發(fā)現(xiàn)以前月份有一筆借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖銷怎么做賬

84785010| 提問時(shí)間:01/17 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
01/17 11:13
84785010
01/17 11:14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
01/17 11:21
是多做了嗎 還是咋錯(cuò)了
84785010
01/17 11:59
有一筆不是本公司報(bào)銷,之前會(huì)計(jì)記賬到本賬了 現(xiàn)在要沖銷掉這筆
樸老師
01/17 12:08
同學(xué)你好 借現(xiàn)金 貸利潤分配未分配利潤
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