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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯(cuò)了咋辦,用什么分錄調(diào)整呢

84784976| 提问时间:2021 07/16 17:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好要看你是什么 分錄錯(cuò)誤了 ;才能判斷怎么來調(diào)整
2021 07/16 17:28
84784976
2021 07/16 17:28
其他應(yīng)收款,不該用這個(gè)科目
meizi老師
2021 07/16 17:30
具體科目 怎么掛的;? ? 本來應(yīng)該怎么掛 ; 我才能判斷怎么調(diào)整??
84784976
2021 07/16 17:34
以前是借其他貨幣資金,借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入
84784976
2021 07/16 17:35
本來應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸其他貨幣資金
meizi老師
2021 07/16 17:37
?你好? ? 那你本來應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸其他貨幣資金? ?; 那你 上面這個(gè)分錄是完全做錯(cuò)了 你? 沒有跨年直接紅沖 :?借其他貨幣資金負(fù)數(shù)? ?,借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)? ,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ;? 然后在做一筆正確分錄即可??
84784976
2021 07/16 17:40
跨年了咋辦
meizi老師
2021 07/16 17:44
跨年了,用以前年度損益調(diào)整科目替代主營業(yè)務(wù)收入和銷售費(fèi)用做科目,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去,你金額大嗎
84784976
2021 07/16 17:46
不大,一千多
84784976
2021 07/16 17:47
具體分錄該怎么寫呢
meizi老師
2021 07/16 18:35
那你就用以前年度損益調(diào)整來沖,借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金。其他應(yīng)收款,借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金,把余額轉(zhuǎn)利潤分配去
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