問題已解決
老師好,申報(bào)增值稅,之前未開票但是已經(jīng)確認(rèn)了銷項(xiàng)并申報(bào),那這個(gè)?開票了怎么把這部分銷項(xiàng)扣除
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速問速答同學(xué),你好
做分錄,之前無票收入,做負(fù)數(shù)分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
01/15 09:27
84785004
01/15 09:28
報(bào)稅怎么報(bào)
小菲老師
01/15 09:30
同學(xué),你好
一正一負(fù),增值稅不用申報(bào)
84785004
01/15 09:31
開票了系統(tǒng)自動(dòng)帶出了銷項(xiàng)數(shù)據(jù),那我就直接手動(dòng)給減去就行了是嗎
小菲老師
01/15 09:32
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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