問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)23年發(fā)生的費(fèi)用,有合同,未付款,未開(kāi)票,發(fā)票預(yù)計(jì)在24年1月開(kāi)具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 14:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是23年暫估入賬的,24年5月之前取得發(fā)票,就可以扣除
01/14 14:26
84785018
01/14 14:28
請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用也可以暫估嗎?
84785018
01/14 14:28
服務(wù)費(fèi),會(huì)務(wù)費(fèi)等管理費(fèi)用
小鎖老師
01/14 14:29
嗯對(duì),是可以的,你只要12月之前支付
84785018
01/14 14:29
發(fā)票下一年取得,發(fā)票放到23年12月賬里,還是把暫估憑證沖掉,再重新做費(fèi)用分錄呢
小鎖老師
01/14 14:30
最好是沖掉重新做
84785018
01/14 14:32
12月前如果沒(méi)支付,沒(méi)開(kāi)票,可以暫估費(fèi)用嗎
小鎖老師
01/14 14:33
這樣的話就不能了
84785018
01/14 14:36
那如果會(huì)務(wù)費(fèi)12月現(xiàn)金支付了,發(fā)票沒(méi)到,應(yīng)該怎么做分錄,24年初取得發(fā)票如何做分錄?謝謝
小鎖老師
01/14 14:37
借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金,然后24年紅沖
84785018
01/14 14:39
好的,謝謝
小鎖老師
01/14 14:40
不客氣的祝您開(kāi)心
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