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老師問一下、數(shù)電發(fā)票開票中12月的收入和我增值稅申報表中自動生成的金額不一致是什么原因

84784952| 提問時間:01/12 20:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可能有以下原因: 1.增值稅申報表和賬戶上的收入不一致,可能有以下原因:報表有誤、賬戶和報表的核算年度不一致、賬戶和報表的計算公式不一致、依法豁免的稅收等。 2.增值稅申報表和開票軟件統(tǒng)計出來的金額不一樣,主要是由于在填寫申報表和開票時,可能存在差異的情況造成的。比如,在填寫申報表時,可能會忽略一些不影響應稅金額的項目,或者在開票時,可能會遺漏一些沒有申報的項目。 3.信息表開具錯誤,負數(shù)發(fā)票開具正確,導致負數(shù)發(fā)票開具與信息表不對應。若負數(shù)發(fā)票與信息表不對應,稅務端系統(tǒng)會提示核銷不通過,企業(yè)無法進行正常申報。這種情況下需要提請稅務機關進行信息表修正,將錯誤的信息表編號修正為正確的編號,使得企業(yè)可以正常申報。
01/12 20:49
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