問題已解決
老師好,小規(guī)模公司全年只有一筆無票收入,之前會計(jì)掛賬增值稅已交稅金716.13元,這個(gè)該怎么年終結(jié)轉(zhuǎn)?求具體會計(jì)分錄,謝謝老師!
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速問速答同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2024 01/12 14:33
84785026
2024 01/12 14:40
謝謝,幫發(fā)下年終增值稅所有明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝老師!
樸老師
2024 01/12 14:42
小規(guī)模就是這一個(gè)
一般納稅人多
84785026
2024 01/12 14:52
一般納稅人的老師,幫發(fā)下年終增值稅所有明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,謝謝老師!
樸老師
2024 01/12 14:55
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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