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老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預(yù)交所得稅嗎?
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速問速答不需要,虧損不需要
01/11 20:41
84784962
01/11 20:44
老師,本年綜合是盈利的。只是有以前年度虧損。所以我想請問一下第四季度申報時候可以彌補以前年度虧損嗎?還是要預(yù)繳后到匯算清繳時候才能彌補?
夏春燕老師
01/11 21:23
本年盈利,補虧是在匯算清繳的時候填
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01/11 21:29
老師,可是第四季度利潤表填報是按本年累計填寫的,填完就有利潤了啊。那樣是不是就得預(yù)繳到匯算清繳彌補以前年度虧損后又申請退稅?
夏春燕老師
01/11 21:34
是的,正常是你要先做匯算清繳才可以彌補
夏春燕老師
01/11 21:35
如果你上一年是先做匯算然后然后再申報一季度的所得稅,直接正常,這個虧損就直接會反映在你的季度報表中的
夏春燕老師
01/11 21:35
現(xiàn)在這個虧損沒有反映在你的季度報表中,所以你只能在匯算的時候進行填
84784962
01/11 21:36
老師,第一季度有可能上年匯算清繳沒做完。也就是以前年度虧損在二三四季度彌補,要到本年的匯算清繳申報時才能彌補嗎?
夏春燕老師
01/11 21:40
系統(tǒng)有跳出彌補金額嗎?如果沒有,只能到會算的時候再填
84784962
01/11 21:43
老師去年所得稅匯算清繳是虧損100多萬累計近五年的是有400多萬的??梢詮浹a以前年度虧損額不是要根據(jù)季度申報后的利潤填上去嗎?
夏春燕老師
01/11 21:50
是的,系統(tǒng)沒有在虧損欄有數(shù)值,那么就要根據(jù)對應(yīng)利潤填寫申報
84784962
01/11 21:50
好吧
謝謝老師
夏春燕老師
01/12 10:26
不客氣,祝你生活愉快
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