問(wèn)題已解決

老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
01/11 14:36
84785035
01/11 14:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額表示什么?
郭老師
01/11 14:38
你好,代表留底的意思。
84785035
01/11 14:39
好的。老師,如果下個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
郭老師
01/11 14:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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