問題已解決

老師,您好,我們是一家建筑企業(yè),2033年外地項目預(yù)繳增值稅33萬,我申報12月份增值稅時,可以把預(yù)繳的33萬留作2024年再抵減增值稅嗎?

84784957| 提問時間:01/11 06:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,可以留作2024年再抵減增值稅的。
01/11 06:22
84784957
01/11 06:24
33萬不會因為預(yù)留金額大有風(fēng)險吧?
東老師
01/11 06:25
沒事兒,這些都是你正常預(yù)繳的,是不會存在風(fēng)險的
84784957
01/11 06:25
好的老師,謝謝
東老師
01/11 06:26
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
84784957
01/11 06:26
老師,還有一個外貿(mào)業(yè)務(wù)問題可以咨詢一下您嗎
東老師
01/11 06:27
你可以說一下,但是這方面我不太熟,如果我知道的話就一定告訴你
84784957
01/11 06:27
我們第一次出口退稅,12月份我退稅認(rèn)證了一張發(fā)票,今天我查了一下發(fā)票狀態(tài)是已認(rèn)證,已稽核,是不是我這個月15號之前要完成進項發(fā)票與報關(guān)單比對呀?
東老師
01/11 06:28
這個還真是抱歉,這個問題我不太確定
84784957
01/11 06:29
好的老師,謝謝您
東老師
01/11 06:29
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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