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以前月份抵扣的進項稅額現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄

84784978| 提問時間:2024 01/10 18:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個要看他之前藍字憑證是怎么做的。
2024 01/10 18:29
84784978
2024 01/10 18:45
借:管理費用 應(yīng)交稅費—增—進 貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 01/10 18:48
你現(xiàn)在借,管理費用貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784978
2024 01/10 18:50
之前那個憑證用紅沖嗎,這個費用之前月份已經(jīng)記過了,現(xiàn)在還是借管理費用嗎
宋生老師
2024 01/10 19:03
你好!不用紅沖了。直接這樣做
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