問題已解決

老師,我賬上前幾個月有暫估的成本,然后截止11月份利潤表是負的,12月份來了成本票。我是不是可以用來把暫估沖了呀

84785038| 提問時間:01/09 16:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對你需要把暫估的快遞分錄沖對你需要把暫估的快遞分錄沖對,你需要把暫估的會計分錄沖銷
01/09 16:51
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