問(wèn)題已解決

老師,之前2023年支付的注冊(cè)商標(biāo)款,現(xiàn)在跨年收到部分退款,怎么做賬

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/09 15:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)支付怎么做的?
2024 01/09 15:18
84785011
2024 01/10 10:08
以管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)入賬的
郭老師
2024 01/10 10:09
借銀行存款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785011
2024 01/10 10:21
好的,謝謝
郭老師
2024 01/10 10:22
不用客氣,工作愉快。
84785011
2024 01/10 10:35
老師,我在2023年度所得稅匯算清繳時(shí)管理費(fèi)用是不是還要調(diào)增處理呀
郭老師
2024 01/10 10:35
對(duì)的對(duì)的,需要納稅調(diào)整。
84785011
2024 01/10 10:38
好的好的
郭老師
2024 01/10 10:38
不用客氣,工作愉快。
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