問題已解決
上個月開的銷項票已申報增值稅,這個月開了紅票又重開了一長,因為備注欄寫錯了,這個月申報增值稅這個紅字的在申報表哪里填
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速問速答你好,都是專票嗎?如果是的話一正數(shù)與一負數(shù)0
01/09 11:54
84785034
01/09 11:58
對呀,就是備注欄錯了我紅沖重新開了一張,現(xiàn)在申報顯示不對
郭老師
01/09 11:58
你好,金額是一模一樣的嗎?如果是的話是零,你看一下是不是負數(shù),沒有給你取到數(shù)據(jù)啊。
84785034
01/09 11:59
就是提示這個
郭老師
01/09 12:00
進項轉(zhuǎn)出?進項轉(zhuǎn)出是進項的。
84785034
01/09 12:06
這個是不是之前有家給我們開的進項紅沖重新開了,沒填進去
郭老師
01/09 12:09
你好
是的
你開了信息表的
84785034
01/09 12:10
紅字票進轉(zhuǎn)出在附表2哪里填
郭老師
01/09 12:13
你好,在第二十里面填寫的
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