問題已解決
老師,上個月開給客戶票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,客戶沒有抵扣,我已經(jīng)開了紅沖票和正確的票過去,請問我填增值稅申報表的時候,重新開的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢?
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速問速答你好
按正負(fù)相加的金額填寫申報
2021 09/03 12:34
84785004
2021 09/03 12:54
這個月我們公司沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,只有紅沖發(fā)票和重新開的正確發(fā)票,正負(fù)相加就為零,那我直接零申報嗎?
玲老師
2021 09/03 12:55
你好
是的,是的??沒有銷售額就是0申報
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